Чтобы согласовать входящий счет на оплату, инициатор:
1. | Создает в системе документ с видом «Входящий счет на оплату», который необходимо согласовать. При этом документ находится в стадии «Создание». |
2. | Создает задачу, вкладывает в нее документ. При необходимости добавляет сопроводительные документы. Выбирает типовой маршрут «Согласование входящих счетов на оплату» и указывает параметры маршрута: |

*Согласующие. Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ.
*Срок. Срок согласования для каждого согласующего.
3. | Стартует задачу. Стадия жизненного цикла документа меняется на «Внутреннее согласование». |