Копировать ссылку на страницу

Чтобы согласовать входящий счет на оплату, инициатор:

1.Создает в системе документ с видом «Входящий счет на оплату», который необходимо согласовать. При этом документ находится в стадии «Создание».
2.Создает задачу, вкладывает в нее документ. При необходимости добавляет сопроводительные документы. Выбирает типовой маршрут «Согласование входящих счетов на оплату» и указывает параметры маршрута:

Щелкните для увеличения изображения

*Согласующие. Сотрудники, с которыми необходимо согласовать документ.

*Срок. Срок согласования для каждого согласующего.

3.Стартует задачу. Стадия жизненного цикла документа меняется на «Внутреннее согласование».
© 2016 Компания DIRECTUM Сообщество пользователей DIRECTUM